多选题
中等难度
企业所得税筹划
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📅 更新时间:2025-03-05
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试题题干

注册会计师实施的下列程序中,属于货币资金的内部控制测试程序的是( )

A

取得银行存款余额调节表并检查未达账项的真实性

B

检查银行存款收支的截止

C

检查是否定期取得银行对账单并编制银行存款余额调节表

D

函证银行存款余额

参考答案

正确答案:

试题解析

选项ABD均属于实质性程序;选项C明显属于控制测试程序,被审计单位的内部控制中应该设置定期核对银行存款日记账和银行对账单并编制银行存款余额调节表的内部控制制度,而注册会计师对该项控制的检查,即属于控制测试。