多选题
中等难度
企业所得税筹划
👁️ 浏览量:1562
📅 更新时间:2025-03-05
⭐ 收藏数:278
下载试题

试题题干

为测试货币资金付款的内部控制,注册会计师常选取的检查有( ) 

A

检查付款的授权批准手续是否符合规定

B

核对库存现金、银行存款日记账的付出金额是否正确

C

核对付款凭证与应付账款等相关明细账的有关记录是否一致

D

核对收款凭证与银行对账单是否相符

E

核对收款凭证与应收账款等相关明细账的有关记录是否相符

参考答案

正确答案:

试题解析

为测试货币资金付款的内部控制,注册会计师应选取适当的货币资金付款凭证作为样本进行如下检查:
①检查付款的授权批准手续是否符合规定。
②核对库存现金、银行存款日记账的付出金额是否正确。
③核对付款凭证与银行对账单是否相符。
④核对付款凭证与应付账款等相关明细账的有关记录是否一致。
⑤核对实付金额与购货发票等相关凭据所列金额是否相符。