多选题
中等难度
企业所得税筹划
👁️ 浏览量:1562
📅 更新时间:2025-03-05
⭐ 收藏数:278
下载试题

试题题干

下列有关审计监督体系的理解中,表述正确的是( )

A

注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度 

B

内部审计是注册会计师审计的基础

C

政府审计是独立性最强的一种审计 

D

财务报表的合法性是财务报表使用者最为关心的 

参考答案

正确答案:

试题解析

选项B,注册会计师审计、内部审计和政府审计各司其职、各自在不同的领域发挥作用,不存在主导与服从关系。选项C,注册会计师审计独立性最强。选项D,财务报表的合法性和公允性对于报表使用者来说都需要关心。